DFB0295/22 |
reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZsMTT |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
4 095,00 € |
09.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/22 |
tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
150,26 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/22 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
948,26 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 103/2022/ZslMuTT |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
08.11.2022 |
17.12.2022 |
|
16.12.2022 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0291/22 |
prevoz výstavy do Záhorského múzea v Skalici |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Eva Marcinčáková - EM Autodoprava |
51987449 |
|
250,00 € |
07.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/22 |
poplatok za mobilné telefóny, mobilný internet, sim kartu v hlášici požiaru a sim karty vo vysielačkách - od 4.11.22 - 3.12.22 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
225,32 € |
06.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0097/22 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
04.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0098/22 |
Objednávame si u Vás tonery podľa priloženého zoznamu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
04.11.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0283/22 |
prenájom terminálov 10/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0294/22 |
plyn - 11/2022 hlavná budova administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/22 |
teplo - 11/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/22 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/22-10/23 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
123,36 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/22 |
elektrina - vyúčtovanie 10/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
721,64 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/22 |
plyn 11/2022 - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/22 |
poplatky za pevné linky a internet v Knižnici - 10/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
187,07 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/22 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/22 |
elektrina - 11/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/22 |
elektrina - 11/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/22 |
elektrina - 10/2022 Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/22 |
elektrina - 11/2022 hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |