0110/22 |
Objednávame si u Vás:
1. Aceton čistý pure 10l
kat.č.: L-01410 CAS:67-64-1
2. Kyselina chlorovodiková 35% p.a. 10l
kat.č.: L-00309 CAS: 7647-01-0
3. Peroxid vodíka 35% p.a. 10kg
kat.č.: L-00922 CAS: 7722-84-1
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
0,00 € |
08.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0318/22 |
servis traktorovej kosačky, benzínovej kosačky a krovinorezu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
542,70 € |
08.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/22 |
kontrola EPS - 10,11/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
552,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/22 |
kontrola EZS - Hlavná budova, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
571,68 € |
08.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0107/22 |
Objednávame si u vás grafiku Múzejných novín č. 02-2022 vo formáte pdf v elektronickej podobe bez tlače. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0313/22 |
poplatky za mobily, mobilný internet, sim karty v hlášiči požiaru a vysielačkách - 12/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
225,32 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/22 |
prenájom terminálov - 11/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/22 |
nákup PHM do SMV - 11/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
75,99 € |
05.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 110/2022/ZslMuTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
28 801,00 € |
05.12.2022 |
31.12.2022 |
30.04.2023 |
30.12.2022 |
doc.PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFK0003/22 |
projektová dokumentácia stálej expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ABA DESIGN s. r. o. |
53679776 |
|
17 000,00 € |
02.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0305/22 |
žiarovky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
400,84 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0306/22 |
plyn - 12/2022 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0303/22 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 11/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/22 |
plyn 12/2022 hlavná budova administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/22 |
tepelná energia - 12/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0304/22 |
odborná prehliadka výťahu v hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/22 |
elektrina - vyúčtovanie 11/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
663,82 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/22 |
elektrina - 12/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0309/22 |
elektrina - 12/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0308/22 |
elektrina - 12/2022 MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |