Zmluva č. 33/2022/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Hornáček Miroslav, RNDr. |
|
|
0,00 € |
10.05.2022 |
18.05.2022 |
30.04.2023 |
17.05.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0129/22 |
sviečky 6 ks (Noc v múzeu) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ignis Dekor, s.r.o. |
00000000 |
|
25,86 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/22 |
tlač - pracovný list Agáta a Justína |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
258,00 € |
10.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0052/22 |
Objednávame si u Vás elektromontážne práce v priebehu roka 2022. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
0051/22 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce v budove MKK.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
438,37 € |
06.05.2022 |
|
|
07.05.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0121/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 05/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
165,00 € |
06.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/22 |
prenájom 2 terminálov - 04/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/22 |
výroba pomôcok na tkanie (Škola ľudových remesiel) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Vlček - ARTkov |
34944711 |
|
75,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0053/22 |
Objednávame si u Vás:
- WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD - 1 ks - 318,71 EUR
- Sieťový kábel AlzaPower Patch CAT6 UTP Flat 5 m sivý - 1 ks - 1,99 EUR
- Sieťový kábel AlzaPower Patch CAT6 FTP 1 m sivý, Zľavnené k (PW085o3d) - 1 ks - 1,27 EUR
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0133/22 |
komponenty k inštalácii internetu SANET |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
323,77 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0050/22 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre 25 ľudí (studená kuchyňa)
Dátum akcie: 14. 5. 2022
Názov akcie: Noc múzeí a galérií 2022
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 27/2022/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke č.1/2022 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Tríbečské múzeum v Topoľčanoch |
|
|
0,00 € |
03.05.2022 |
04.05.2022 |
01.07.2022 |
04.05.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0119/22 |
nákup pohonných hmôt do SMV - 04/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
57,68 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 29/2022/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke č. 2/2022 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Záhorské múzeum Skalica |
36086941 |
|
0,00 € |
02.05.2022 |
11.05.2022 |
04.11.2022 |
10.05.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0127/22 |
plyn - 05/2022 Hlavná budova-administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/22 |
tepelná energia - 05/2022 Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/22 |
plyn - 05/20202 Knižnica,DH,MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/22 |
poplatok za pevné linky a pevný internet v knižnici - 04-05/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,82 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0117/22 |
elektrická energia - 05/2022 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/22 |
elektrická energia - 05/2022 MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |