DFB0232/21 |
výroba sieťového kábla |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
54,12 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/21 |
nákup kníh - Trnavský execír-Kopánka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Národopisná spoločnosť Slovenska, o.z. |
01178811 |
|
840,00 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/21 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 09/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/21 |
plyn 10/2021 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 491,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/21 |
poplatok za pevné linky a inernet v knižnici - 09/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,53 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0239/21 |
plyn - 10/2021 administratíva v hl.budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/21 |
tepelná energia - 10/2021 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0243/21 |
elektrická energia-vyúčtovanie - 09/2021 hlavná budova,knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
270,29 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/21 |
elektrická energia - 10/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/21 |
elektrická energia - 10/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0228/21 |
elektrická energia - 10/2021 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/21 |
elektrická energia - 10/2021 hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/21 |
program Adobe CC ALL - 2 ks na 12 mesiacov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SWS Distribution a.s. |
35816473 |
|
781,08 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0065/21 |
Objednávame si u Vás špedíciu dvojkrídlovej drevenej brány s rozmermi 2,70 x 1,45 m. Brána môže byť položená, alebo na boku a upevnená. Termín špedície: 6. október 2021(streda). Príchod na adresu naloženia: medzi 15.45 – 16.00 hod. Adresa naloženia: Dobrá |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ďuriš Miroslav |
41907302 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
0066/21 |
Objednávame si u Vás nákup kníh: Trnavský Execír - Kopánka. Historická monografia špecifickej mestskej štvrte - 150 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Národopisná spoločnosť Slovenska, o.z. |
01178811 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
0067/21 |
Objednávame si u Vás opravu registračnej pokladne. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB0224/21 |
stravné lístky - 10/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 022,97 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/21 |
výmena plynového kotla, vypožičanie plošiny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
3 660,22 € |
29.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/21 |
mesačná kontrola a 1/4 ročná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
204,00 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/21 |
1/4 ročná kontrola EZS - hlavná budova, knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
224,40 € |
27.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |