0022/22 |
Objednavame si u Vás:
- Microsoft 365 Personal (elektronická licencia): 1 ks - 69,00 EUR
- SSD disk Samsung: 1 ks - 119,78 EUR
- Esterný disk ADATA: 1 ks - 128,83 EUR
- doprava: 1 ks - 3,20 EUR
Cena spolu: 320,81 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0070/22 |
kancelársky softvér Microsoft 365 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
68,90 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/22 |
dodávka a montáž svietidiel do výstavných priestorov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
7 238,88 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/22 |
Kancelársky softvoer Microsoftr 365 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
68,90 € |
07.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 14/2022/ZslMuTT |
Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Žatkuliaková Lucia |
|
|
1 500,00 € |
05.03.2022 |
|
30.06.2022 |
09.03.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
Zmluva č. 16/2022/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Obecný úrad Brestovany |
|
|
19,00 € |
04.03.2022 |
|
10.01.2023 |
17.03.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0052/22 |
prenájom terminálov - 02/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
03.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/22 |
video kábel, doprava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,75 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/22 |
pridanie optickej signalizácie a výmena klávesnice v Knižnici ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
436,80 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/22 |
členský preukaz ZMS - 2 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
6,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/22 |
elektrická energia - 02/2022 hlavná budova, knižnica - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
822,52 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/22 |
plyn 03/2022 - DH,MKK,Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/22 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 02/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,53 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/22 |
členský poplatok na rok 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siet SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/22 |
maliarske práce |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stanislav Pitel |
33219371 |
|
1 365,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/22 |
externé disky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
251,81 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/22 |
Microsoft 365 Personal |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
69,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/22 |
tepelná energia 03/2022 - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/22 |
plyn 03/2022 - malý kotol administratíva HB |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
01.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |