Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0295/22 reštaurovanie starých a vzácnych tlačí zo zbierok ZsMTT Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenská národná knižnica 36138517 4 095,00 € 09.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0297/22 tonery Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 150,26 € 08.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0296/22 kancelárske potreby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 948,26 € 08.11.2022 25.11.2022 Faktúra
Zmluva č. 103/2022/ZslMuTT Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 36087017 Trnavský samosprávny kraj 0,00 € 08.11.2022 17.12.2022 16.12.2022 doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0291/22 prevoz výstavy do Záhorského múzea v Skalici Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Mgr. Eva Marcinčáková - EM Autodoprava 51987449 250,00 € 07.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0289/22 poplatok za mobilné telefóny, mobilný internet, sim kartu v hlášici požiaru a sim karty vo vysielačkách - od 4.11.22 - 3.12.22 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,32 € 06.11.2022 25.11.2022 Faktúra
0097/22 Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 0,00 € 04.11.2022 04.11.2022 Objednávka
0098/22 Objednávame si u Vás tonery podľa priloženého zoznamu. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Milan Letovanec - LEMAX 17672562 0,00 € 04.11.2022 04.11.2022 Objednávka
DFB0283/22 prenájom terminálov 10/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poscom s.r.o. 51031884 24,00 € 04.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0294/22 plyn - 11/2022 hlavná budova administratíva Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 20,40 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0293/22 teplo - 11/2022 hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 280,00 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0282/22 poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/22-10/23 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Solitea Slovensko, a.s. (VEMA) 36237337 123,36 € 02.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0292/22 elektrina - vyúčtovanie 10/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 721,64 € 01.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0288/22 plyn 11/2022 - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 958,00 € 01.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0290/22 poplatky za pevné linky a internet v Knižnici - 10/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 187,07 € 01.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0280/22 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 PEMAX-TRNAVA s.r.o. 51908204 123,60 € 01.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0287/22 elektrina - 11/2022 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16,14 € 01.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0286/22 elektrina - 11/2022 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 67,55 € 01.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0285/22 elektrina - 10/2022 Múzeum knižnej kultúry Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 101,54 € 01.11.2022 25.11.2022 Faktúra
DFB0284/22 elektrina - 11/2022 hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 034,68 € 01.11.2022 25.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »