Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0088 mobil Samsung- na splátky Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Orange Slovensko 35697270 409,00 € 27.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0089 mobil Samsung- na splátky Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Orange Slovensko 35697270 939,00 € 27.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0086 pracovná účasť poroty Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 tonalitera s. r. o. 51761009 300,00 € 26.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0085 montáž svietidiel Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 VKS ELTO s.r.o. 44020465 399,59 € 26.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0083 fotografické služby Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Ondrej Horinka- CreasphereSK 48179019 100,00 € 25.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0084 zhotovenie videozáznamu Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 TV SEN 36225843 147,60 € 25.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0079 prenájom sály SDJ 2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Mestské kultúrne stredisko 00514071 500,00 € 19.05.2026 28.05.2026 Faktúra
26DFBV0081 prenájom sály v DK Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Správa mest.majetku Skalica 34140590 895,92 € 19.05.2026 28.05.2026 Faktúra
26DFBV0082 obedy pre účinkujúcich Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 LARK s.r.o. 31415296 668,00 € 19.05.2026 28.05.2026 Faktúra
26DFBV0080 zhotovenie videozáznamu Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Quartex group, spol. s r.o. 36219398 123,00 € 19.05.2026 28.05.2026 Faktúra
26DFBV0077 darčekové poukážky-ceny Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Panta Rhei 31443923 180,00 € 13.05.2026 28.05.2026 Faktúra
26DFBV0078 preprava autobusom Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Póšfa 42403553 150,00 € 13.05.2026 28.05.2026 Faktúra
26DFBV0074 preprava autobusom Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Tancovadlo 50736434 100,00 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0073 spotreba elektriny 4/2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 encare, s.r.o. 52302555 -40,93 € 12.05.2026 28.05.2026 Faktúra
26DFBV0072 preprava autobusom Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Kultúrny spolok - Dió héj - Kulturális Egyesület 52753522 150,00 € 12.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0075 vodné,stočné 4/2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 20,03 € 12.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0076 servisné a revízne činnosti 5/2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 VEOLIA 35702257 99,63 € 10.05.2026 28.05.2026 Faktúra
26DFBV0071 telefóny - mobily 4/2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Orange Slovensko 35697270 128,26 € 08.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0069 tlač plagátov Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Kristián Hromek TRI D LAB 40204260 250,00 € 07.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0070 služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 4/2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Centrum podporných služieb 53243188 1 100,00 € 06.05.2026 28.05.2026 Faktúra
26DFBV0066 magio internet 4/2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 22,03 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0067 telefóny 4/2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 22,39 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0063 spotreba elektriny 5/2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 encare, s.r.o. 52302555 120,80 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0068 preprava autobusom SDJ 2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Služby Cífer s.r.o. 47843942 343,30 € 04.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0065 služby BOZP 4/2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 BELJA 36276634 162,00 € 04.05.2026 20.05.2026 Faktúra
26DFBV0062 čistiace a upratovacie práce 4/2026 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 SVAMIS s.r.o. 50744020 455,10 € 01.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0064 veľkonočné dielničky Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 SOŠPRaS Senica 00351997 264,00 € 30.04.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0060 preprava autobusom Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 GB BUS s. r. o. 55986285 194,00 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
26DFBV0061 preprava autobusom Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 KION s. r. o. 57527075 130,00 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
26DFBV0052 výpalová hlina Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 PECE spol. s r. o. 36618233 54,90 € 22.04.2026 01.05.2026 Faktúra