DFB0067/25 |
strava pre hostí na krajskej súťaži SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SOŠPRaS Senica |
00351997 |
|
244,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/25 |
prenájom priestorov - Hurbanov pamätník |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica |
37838563 |
|
150,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/25 |
workshop maľovanie kraslíc (FPU) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Šidielko |
42265347 |
|
145,00 € |
23.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0063/25 |
prenájom priestorov MsKS - Senická divadelná jar |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
700,00 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/25 |
preprava účastníkov reg. súťaže SDJ (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
AGH, s.r.o. |
36233315 |
|
369,00 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/25 |
lektor workshopu - SDJ |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Ohrádka Adrián |
1047405920 |
|
350,00 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0061/25 |
preprava účastníkov reg. súťaže SDJ (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
369,00 € |
11.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0060/25 |
servisné a revízne činnosti za 4/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VEOLIA |
35702257 |
|
104,55 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0059/25 |
tlač katalógu Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
GaH |
36274381 |
|
292,74 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/25 |
vyúčtovanie za elektrinu 3/25 - preplatok |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-41,82 € |
08.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/25 |
služby mobilnej siete na 4/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
127,67 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/25 |
Magio internet na 4/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,03 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/25 |
porota na SZAG |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Lenka Dzadíková |
55389970 |
|
200,00 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/25 |
služby pevnej siete za 3/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
23,03 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/25 |
prenájom priestorov DK - SZAG |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
500,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/25 |
webhosting a služby s tým súvisiace od 13.4.25 do 12.4.26 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
WebHouse |
36743852 |
|
103,17 € |
03.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/25 |
služby BOZP, PO, CO za 3/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
132,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/25 |
lektor Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD |
1075511514 |
|
150,00 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/25 |
porota DFS GFbely |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
VRES, s. r. o. |
45350353 |
|
250,00 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/25 |
elektrina na apríl 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
145,60 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/25 |
VSSR ročný prístup od 18. 04. 24 do 17. 04. 2025 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
|
233,70 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
prenájom priestorov - SZAG |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Základná umelecká škola, Vajanského 27/4, Senica |
37838563 |
|
100,00 € |
27.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/25 |
tlač diplomov na N. Senicu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
27,63 € |
26.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/25 |
darčekové šeky - ceny |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Up Déjeuner |
53528654 |
|
736,72 € |
25.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/25 |
knihy - ceny Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mgr. art. Ema Gejdoš Lančaričová |
53188128 |
|
120,00 € |
24.03.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
tlač propagácie Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Fax Copy |
35729040 |
|
49,74 € |
18.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/25 |
jednorazové fotoaparáty -ceny Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Čiffáryová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
69,12 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/25 |
služby BOZP, PO, CO za 2/25 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/25 |
vodné, stočné |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
|
12,23 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/25 |
člen poroty Náhlikova Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Soňa Maletzová |
52561909 |
|
150,00 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |