Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 72/2024/ZOSSe Zmluva o spolupráci č.59/2024 Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 36088234 Barošková Viera 80,00 € 21.08.2024 22.08.2024 24.08.2024 21.08.2024 Mgr.Koprla Miroslav, PhD. poverený riadením ZOS Zmluva
Zmluva č. 73/2024/ZOSSe Zmluva o spolupráci č.60/2024 Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 36088234 Blaho Slavomír 250,00 € 21.08.2024 22.08.2024 24.08.2024 21.08.2024 Mgr.Koprla Miroslav, PhD. poverený riadením ZOS Zmluva
0098/24 kultúrny program na oslavách 80. výročia SNP dňa 24.8.2024 v Prietrži Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Folklórny súbor Valša 42165067 200,00 € 16.08.2024 17.08.2024 Objednávka
0099/24 preprava FS Valša Holíč na oslavy 80. výr. SNP, dňa 24.8.2024 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Holiday Bus Slovakia s.r.o. 51010330 0,00 € 16.08.2024 17.08.2024 Objednávka
0100/24 kyvadlová preprava účastníkov osláv SNP, dňa 24.8.2024 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 SAMI doprava s. r. o. 53894588 300,00 € 16.08.2024 17.08.2024 Objednávka
DFB0155/24 výmena led trubíc v budove ZOS Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 MP - ELMONT, s.r.o. 36800376 555,46 € 14.08.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0155/24 výmena led trubíc v budove ZOS Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 MP - ELMONT, s.r.o. 36800376 555,46 € 14.08.2024 12.09.2024 Faktúra
DFB0155/24 výmena led trubíc v budove ZOS Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 MP - ELMONT, s.r.o. 36800376 555,46 € 14.08.2024 12.09.2024 Faktúra
0097/24 tlač plagátov na SNP Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Fax Copy 35729040 27,33 € 12.08.2024 13.08.2024 Objednávka
0095/24 prerábku svietidiel v budove ZOS - výmena žiarivkových trubíc za led Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 MP - ELMONT, s.r.o. 36800376 555,46 € 06.08.2024 08.08.2024 Objednávka
0096/24 postrek proti burine a kosenie Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Záhradný servis Senica 36278432 156,00 € 06.08.2024 08.08.2024 Objednávka
DFB0149/24 služby mobilnej siete na 8/24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Orange Slovensko 35697270 123,04 € 06.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0148/24 servisné a revízne činnosti na 8/24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 VEOLIA 35702257 99,60 € 05.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0154/24 Lektorovanie Hviezdny svet muža Slnka Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 MO SZA Sobotište 00470503001 100,00 € 05.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0153/24 pozorovanie Perseíd a nočnej oblohy Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 MO SZA Sobotište 00470503001 100,00 € 05.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0150/24 elektrina za júl 2024 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 128,10 € 05.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB0152/24 kosenie a postrek proti burine Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Záhradný servis Senica 36278432 156,00 € 04.08.2024 05.09.2024 Faktúra
0093/24 Lektorovanie podujatia Hviezdny svet Muža Slnka Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 MO SZA Sobotište 00470503001 100,00 € 02.08.2024 03.08.2024 Objednávka
0094/24 Lektorovanie podujatia Pozorovanie Perzeíd a nočnej oblohy Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 MO SZA Sobotište 00470503001 100,00 € 02.08.2024 03.08.2024 Objednávka
DFB0147/24 služby pevnej siete za 7/24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 22,64 € 01.08.2024 05.09.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »