Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0007/24 tlač plagátov V. Senica Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Fax Copy 35729040 29,45 € 01.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0011/24 Magio internet na 2/24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 21,49 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0010/24 služby pevnej siete za 1/24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 22,33 € 01.02.2024 21.02.2024 Faktúra
0003/24 Tlač plagátov V. Senica Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Fax Copy 35729040 20,00 € 31.01.2024 02.02.2024 Objednávka
0004/24 tlač plagátov V. Senica Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Fax Copy 35729040 29,60 € 31.01.2024 02.02.2024 Objednávka
0005/24 materiál - ceny na V. Senicu Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Miča Ľ.-rámovanie obrazov 33033633 580,00 € 31.01.2024 02.02.2024 Objednávka
0006/24 vymaľovanie sokla na chodbách v rámci odborného výcviku žiakov Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 SOŠPRaS Senica 00351997 141,45 € 31.01.2024 02.02.2024 Objednávka
DFB0008/24 servisné a revízne činnosti za 1/24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 VEOLIA 35702257 99,60 € 31.01.2024 17.02.2024 Faktúra
DFB0014/24 služby BOZP, PO, CO za 1/24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 BELJA 36276634 82,00 € 31.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB0006/24 občerstvenie Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Sociálny podnik mesta Senica s.r.o 53478495 107,30 € 25.01.2024 08.02.2024 Faktúra
0002/24 občerstvenie Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Sociálny podnik mesta Senica s.r.o 53478495 107,30 € 24.01.2024 02.02.2024 Objednávka
0001/24 zabezpečenie vybraných činností technickej správy budovy ZOS na rok 2024 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 VEOLIA 35702257 1 195,20 € 18.01.2024 19.01.2024 Objednávka
Zmluva č. 1/2024/ZOSSe Zmluva o spolupráci č.1/2024 Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 36088234 Rašla Milan, doc. akademický maliar 300,00 € 17.01.2024 17.01.2024 18.01.2024 17.01.2024 RNDr.Krištofová Ľubica riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 2/2024/ZOSSe Zmluva o spolupráci č.2/2024 Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 36088234 Vrzgula Marko, Mgr.Art. 200,00 € 17.01.2024 17.01.2024 18.01.2024 17.01.2024 RNDr.Krištofová Ľubica riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 3/2024/ZOSSe Zmluva o spolupráci č.3/2023 Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 36088234 Žúrek Peter, Mgr.art. 200,00 € 17.01.2024 18.01.2024 18.01.2024 17.01.2024 RNDr.Krištofová Ľubica riaditeľka Zmluva
DFB0004/24 vodné, stočné za obdobie 13.10.23-12.01.24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 36,31 € 12.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0005/24 elektrina za december 2023 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Západoslovenská energetika-energia 36677281 199,19 € 12.01.2024 25.01.2024 Faktúra
DFB0003/24 splátka mobilu riaditeľka za 12/23, služby mobilnej siete na 1/24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 Orange Slovensko 35697270 114,70 € 06.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0002/24 Magio internet na 1/24 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 21,49 € 01.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB0001/24 služby pevnej siete za 12/23 Záhorské osvetové stredisko Senica 36088234 T-COM 35763469 22,61 € 01.01.2024 23.01.2024 Faktúra