DFB0121/24 |
služby lektorovania - Rizikové správanie mládeže |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
ZelenýPC, s. r. o. |
50491270 |
|
360,00 € |
07.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 70/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.55/2024 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Jablonická Miroslava |
|
|
100,00 € |
06.06.2024 |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
13.06.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0113/24 |
služby mobilnej siete na 6/24, splátka mobilu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Orange Slovensko |
35697270 |
|
127,68 € |
06.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 62/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci 49/2024 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Hýrošová Jana |
|
|
70,00 € |
05.06.2024 |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
05.06.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |
0078/24 |
občerstvenie AMFO 2024 (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Andrea Beerová |
43257518 |
|
199,50 € |
05.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0079/24 |
vyvolanie negatívov bez foto -N. Senica |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
HASTER SLOVAKIA, s.r.o. |
34150480 |
|
20,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0080/24 |
ceny AMFO (NOC) |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Čiffáryová Alena -Fotomateriál |
37082469 |
|
239,20 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0115/24 |
elektrina za máj 2024 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Západoslovenská energetika-energia |
36677281 |
|
144,79 € |
05.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/24 |
záznam besedy s rodinou Hováthovcov |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
80,00 € |
03.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
obedy a občerstvenie - I. Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
SAVARIN concept s.r.o. |
36744298 |
|
156,30 € |
03.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
služby pevnej siete za 5/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
22,67 € |
01.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
Magio internet na 6/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
T-COM |
35763469 |
|
21,49 € |
01.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0077/24 |
pokosenie dvora, orezanie drevín a odvoz odpadu |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Záhradný servis Senica |
36278432 |
|
540,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0110/24 |
služby BOZP, PO, CO za 5/24 |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
BELJA |
36276634 |
|
82,00 € |
31.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
občerstvenie- I. Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Sociálny podnik mesta Senica s.r.o |
53478495 |
|
142,05 € |
30.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/24 |
prenájom priestorov DAV - Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
150,00 € |
30.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/24 |
prenájom priestorov - Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
200,00 € |
30.05.2024 |
|
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
kult. program - I. Horváth |
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
OZ Element |
42290961 |
|
100,00 € |
30.05.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0075/24 |
záznam besedy s rodinou Horvátovcov dňa 30.5.2024 - podujatie v DAVe
|
Záhorské osvetové stredisko Senica |
36088234 |
Príkopa Ivan |
17771200 |
|
80,00 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 60/2024/ZOSSe |
Zmluva o spolupráci č.47/2024 |
Záhorské osvetové stredisko v Senici, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1 |
36088234 |
Prokeš Stanislav |
|
|
200,00 € |
29.05.2024 |
05.06.2024 |
30.05.2024 |
04.06.2024 |
RNDr.Krištofová Ľubica |
riaditeľka |
Zmluva |