Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0110 služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva a ekonom.služieb 5/2026 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Centrum podporných služieb 53243188 600,00 € 09.06.2026 18.06.2026 Faktúra
26DFBV0108 vodné,stočné 5/2026 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 BVS, a.s., Bratislava 35850370 84,23 € 09.06.2026 18.06.2026 Faktúra
26DFBV0107 servis hasiacich prístrojov Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Bc. Peter Chropovský 52190986 132,50 € 09.06.2026 18.06.2026 Faktúra
26DFBV0105 čistenie vpusti Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Mestský podnik služieb spol. s r.o. 31424287 143,66 € 09.06.2026 18.06.2026 Faktúra
26DFBV0106 telefóny 5/2026 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 129,14 € 09.06.2026 18.06.2026 Faktúra
26DFBV0109 spotreba elektriny 5/2026 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 encare, s.r.o. 52302555 63,78 € 09.06.2026 18.06.2026 Faktúra
0053/26 revíziu hasiacich prístrojov a tlakovú skúšku 2 prístrojov. Celková hodnota objednávky je 132,50 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Bc. Peter Chropovský 52190986 132,50 € 05.06.2026 05.06.2026 Objednávka
0054/26 - nastavenie antivírového programu v cene 92,- EUR - preinštalovanie notebooku HP v cene 69,01 EUR Celková hodnota objednávky je 161,01 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 161,01 € 05.06.2026 11.06.2026 Objednávka
26DFBV0104 požičanie auta - vrátená záloha Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 M 3 Development s. r. o. 51705656 -200,00 € 04.06.2026 05.06.2026 Faktúra
26DFBV0103 ubytovanie Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ECOMMY 36242985 42,60 € 04.06.2026 15.06.2026 Faktúra
26DFBV0101 predĺženie registrácie domény r.2026,2027 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 WebHouse, s.r.o. 36743852 17,10 € 02.06.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0102 spotreba elektriny 6/2026 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 encare, s.r.o. 52302555 242,09 € 02.06.2026 11.06.2026 Faktúra
26DFBV0100 antivírusový program ESET na 3 roky 14.5.2026-14.5.2029 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 1 033,20 € 29.05.2026 05.06.2026 Faktúra
26DFKV0003 architektonické služby - projekt "Revitalizácia parku ZGJM v Senici" Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ARDELINE, s.r.o. 35895535 1 488,30 € 29.05.2026 01.07.2026 Faktúra
26DFKV0002 architektonické služby - projekt "Adaptácia podkrovia ZGJM v Senici" Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ARDELINE, s.r.o. 35895535 675,50 € 29.05.2026 01.07.2026 Faktúra
Zmluva č. 26/2026/ZGSe Zmluva o poskytnutí služby Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 36086959 Pardovičová Viktória 300,00 € 28.05.2026 26.07.2026 28.05.2026 Mgr. Roman Popelár riaditeľ Zmluva
26DFBV0097 výmena poškodenej škridle Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 GIT, s.r.o. 44243481 2 127,90 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0099 servis výpočtovej techniky Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 135,39 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0098 tlač plagátov Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ghstudio s.r.o. 36274381 44,42 € 28.05.2026 04.06.2026 Faktúra
0051/26 tlač samolepiacich textilných fólií v cene 44,42 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ghstudio s.r.o. 36274381 44,42 € 27.05.2026 28.05.2026 Objednávka