Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0071/25 Technická správa web stránky 1.Q 2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 E-GO s.r.o. 36251526 55,35 € 15.04.2025 28.05.2025 Faktúra
0033/25 čierny toner do tlačiarne Samsung SCX-3205 v počte 1 ks, v cene 25,60 EUR. Celková hodnota objednávky je 25,60 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 25,60 € 14.04.2025 16.04.2025 Objednávka
Zmluva č. 14/2025/ZGSe Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 36086959 Záhorské múzeum v Skalici 36086941 0,00 € 14.04.2025 28.04.2026 23.04.2025 Mgr. Roman Popelár riaditeľ Zmluva
DFB0068/25 Služby mobilnej siete Orange 3/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,30 € 11.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0070/25 Internet 4/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Slovanet, a.s. 35954612 19,99 € 11.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0069/25 Služby mobilnej siete O2 3/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 O2 35848863 96,06 € 11.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0066/25 Nedoplatok vodné, stočné, zrážky 1.Q 2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 BVS, a.s., Bratislava 35850370 101,98 € 10.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0065/25 Servis služobného automobilu Opel Vivaro Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 MOTORSPORT SENICA, s.r.o. 36223638 320,00 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0064/25 Služby pevnej siete 3/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 151,49 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0063/25 Nedoplatok el.energie 3/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 encare, s.r.o. 52302555 144,08 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB0061/25 Stolička SCK-665 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 SCONTO Nábytok s. r. o. 44731159 1 290,52 € 07.04.2025 07.04.2025 Faktúra
DFB0062/25 Ročná kontrola EPS a servis EPS Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 MATSYS.sk s.r.o. 52693821 551,66 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0060/25 Ubytovanie pre autora výstavy pri ukončení výstavy M. Novosad: Kresby Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ECOMMY 36242985 41,60 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0059/25 Monitoring prevádzky tepelných čerpadiel 1.Q 2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Kubero s.r.o. 54706556 96,68 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0057/25 Reštaurovanie diela J. Alexy: Záhradníčka od Piešťan" Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 SK restauro s. r. o. 55094139 2 200,00 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0058/25 Údržba vonkajších priestorov Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ROOS GROUP 35786523 780,00 € 04.04.2025 11.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 12/2025/ZGSe Zmluva o poskytnutí služby Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 36086959 Hyžová Klára, Mgr. 200,00 € 03.04.2025 17.04.2025 03.04.2025 Mgr. Roman Popelár riaditeľ Zmluva
DFB0055/25 Výkon služby na úseku PO, CO za 1Q 2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 BELJA,s.r.o, Senica 36276634 205,00 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB0056/25 Elektrická energia 4/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 encare, s.r.o. 52302555 287,91 € 02.04.2025 11.04.2025 Faktúra
0030/25 publikáciu "Lesk a mat Slovenského hodvábu" v cene 25,- EUR/ks v počte 6 ks. Celková hodnota objednávky je 150,- EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ján Hromek 04071950 150,00 € 31.03.2025 04.04.2025 Objednávka