Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0160/25 skartovač Hama Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 174,66 € 25.09.2025 02.10.2025 Faktúra
0070/25 grafické práce a zalomenie katalógu Dušany Vrbovskej: Nájsť cestu v celkovej hodnote 550,- EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 MultiTalent, s.r.o. 46364587 550,00 € 24.09.2025 26.09.2025 Objednávka
DFB0159/25 Ozvučenie vernisáže výstavy J.Berger : Maľba II. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Občianske združenie ELEMENT 42290961 100,00 € 23.09.2025 24.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 34/2025/ZGSe Zmluva č. 44/2025 o poskytnutí dotácie Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 36086959 Mesto Senica 00309974 600,00 € 23.09.2025 15.12.2025 25.09.2025 Mgr. Roman Popelár riaditeľ Zmluva
DFB0158/25 papierové utierky, euro obaly Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ADIS-Rehák Eduard 34736859 52,35 € 22.09.2025 02.10.2025 Faktúra
0069/25 skartovačku Hama Premium M10+, micro rez, 10 listov, stupeň utajenia P-5, 20 l. Celková hodnota objednávky je 174,66 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 174,66 € 18.09.2025 23.09.2025 Objednávka
0068/25 - utierky ZZ biele 2 vr. 20 ks v cene 29,45 EUR - euro obal 400 ks v cene 22,90 EUR. Celková hodnota objednávky je 52,35 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ADIS-Rehák Eduard 34736859 52,35 € 15.09.2025 23.09.2025 Objednávka
DFB0155/25 Internet 9/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Slovanet, a.s. 35954612 19,99 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0156/25 Služby mobilnej siete 9/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Orange Slovensko, a.s. 35697270 27,68 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0154/25 Nedoplatok plynu za 8/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 30,90 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0157/25 Služby mobilnej siete O2 8/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 O2 35848863 89,66 € 12.09.2025 24.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 33/2025/ZGSe Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 36086959 Západoslovenské múzeum v Trnave 36087017 0,00 € 11.09.2025 15.01.2026 17.09.2025 Mgr. Roman Popelár riaditeľ Zmluva
DFB0153/25 Elektrická energia -preplatok 8/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 encare, s.r.o. 52302555 -86,52 € 09.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0152/25 vedenie účtovníctva 8/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Centrum podporných služieb 53243188 600,00 € 08.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0151/25 Preklad textu do ang.jazyka J.Berger Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Etela Malíková 51107198 32,23 € 08.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0150/25 vodné, stočné 9/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 BVS, a.s., Bratislava 35850370 69,85 € 08.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0149/25 Služby pevnej siete 8/2025 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 127,28 € 05.09.2025 24.09.2025 Faktúra
DFB0148/25 tlač plagátov Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ghstudio s.r.o. 36274381 44,42 € 04.09.2025 24.09.2025 Faktúra
Zmluva č. 31/2025/ZGSe Zmluva o poskytnutí služby Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 36086959 Praženka Radoslav 50,00 € 03.09.2025 19.09.2025 04.09.2025 Mgr. Roman Popelár riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 32/2025/ZGSe Zmluva o poskytnutí služby Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 36086959 Jarová Xénia 200,00 € 03.09.2025 17.09.2025 04.09.2025 Mgr. Roman Popelár riaditeľ Zmluva