DFB0040/25 |
Služby mobilnej siete O2 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
88,05 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/25 |
Kniha Čarovná Senica a okolie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
378,00 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 6/2025/ZGSe |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši |
36145238 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
21.11.2025 |
14.03.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 7/2025/ZGSe |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 4/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch |
36086967 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
08.06.2025 |
14.03.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 57/2024/ZGSe) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
01.01.2026 |
13.03.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0038/25 |
Elektrická energia - nedoplatok 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
371,55 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/25 |
Vodné, stočné, zrážky 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
51,64 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/25 |
Služby pevnej siete 2/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
139,44 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0020/25 |
prezentáciu galérie (štvrť strany) v knihe "Čarovná Senica a okolie" a 18 ks danej publikácie v cene 21,00 EUR/ks.
Celková hodnota objednávky je 378,00 EUR.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
378,00 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
Zmluva č. 3/2025/ZGSe |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Kocka Štefan, Mgr. art. |
|
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
04.04.2025 |
04.03.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
0018/25 |
grafické práce (plagát, pozvánka, výstup pre sociálne siete) k výstavám:
- Richard Marco: Styx – ????
- Historická portrétna maľba zo zbierky galérie
Celková hodnota objednávky je 400,00 EUR.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
400,00 € |
03.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
0019/25 |
tlač odbornej publikácie "Július Koreszka - Maliarske dielo v zbierkovom fonde Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici".
Parametre: 120 strán, 300 ks, tvrdá väzba
Celková hodnota objednávky je 3 376,80 EUR.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
3 376,80 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0035/25 |
Zemný plyn 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
904,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/25 |
Elektrická energia 3/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
287,91 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 5/2025/ZGSe |
Servisná zmluva na prehliadky a monitoringové služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
03.03.2030 |
14.03.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0033/25 |
Tlač plagátov "Program 3/2025" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
23,37 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0031/25 |
Výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Richard Krajčík - FENIX |
37396196 |
|
45,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/25 |
Spracovanie videomappingovej projekcie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací |
70883521 |
|
1 200,00 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 4/2025/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-532-04666 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
1 050,00 € |
26.02.2025 |
|
30.09.2025 |
12.03.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
Zmluva č. 4/2025/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-532-04666 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
1 050,00 € |
26.02.2025 |
|
30.09.2025 |
12.03.2025 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |