DFB0011/25 |
Preklad textov do anj k výstave M. Novosad: Kresby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
54,05 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0005/25 |
ozvučenie hovoreného slova a speváčky Kataríny Málikovej počas vernisáže M. Novosad: Kresby dňa 31. 01. 2025.
Celková hodnota objednávky je 100,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Marcel Chovanec |
54813298 |
|
100,00 € |
24.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0006/25 |
preklad textov k výstave M. Novosad: Kresby v celkovej hodnote 54,05 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Etela Malíková |
51107198 |
|
54,05 € |
24.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0007/25 |
tlač samolepky k výstave M. Novosed: Kresby: rozmer 80x80 cm vizuál
A2 kurátorský text SK
A2 kurátorský text ANJ
Celková hodnota objednávky je 46,50 EUR.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
46,50 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0004/25 |
hudobnú produkciu hudobníčky Kataríny Málikovej na vernisáž výstavy "Matúš Novosad: Kresby" dňa 31.1.2025.
Celková hodnota objednávky je 200,00 €.
|
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Alexander Čerevka - SUPRASONIC |
47936819 |
|
200,00 € |
20.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0008/25 |
dymo pásky v počte 4ks v cene 9,975 EUR/ks.
Celková hodnota objednávky je 39,90 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
39,90 € |
20.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0010/25 |
Plyn 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
990,00 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/25 |
Štvrťročná kontrola EPS |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
221,40 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/25 |
Dymo páska |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ADIS-Rehák Eduard |
34736859 |
|
39,90 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/25 |
Grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre soc.siete) k výstave M. Novosad: Kresby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
18.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/25 |
Tlač pozvánok a plagátov k výstave "Matúš Novosad: Kresby" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
76,02 € |
17.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/25 |
Vodné, stočné, zrážky 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
51,64 € |
17.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0001/25 |
štvrťročnú kontrolu EPS v celkovej hodnote 221,40 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MATSYS.sk s.r.o. |
52693821 |
|
221,40 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0002/25 |
grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre sociálne siete) k výstave "Matúš Novosad: Kresby" v celkovej hodnote 200,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
0003/25 |
tlač pozvánok a plagátov k výstave "Matúš Novosad: Kresby" v celkovej hodnote 76,02 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
RAPOS s.r.o. |
51687721 |
|
76,02 € |
16.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0243/24 |
Nedoplatok el.energie 12/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
423,52 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/24 |
Nedoplatok vodné, stočné, zrážky za r.2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
94,86 € |
11.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/24 |
Služby mobilnej siete Orange 12/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
26,19 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/25 |
Internet 1/2025 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
19,99 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0241/24 |
Služby mobilnej siete O2 12/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
83,20 € |
05.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |