Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0056/24 zameranie vytýčených sietí v parku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici v celkovej hodnote 144,00 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 GeoTime s.r.o. 45697337 144,00 € 12.06.2024 20.06.2024 Objednávka
Zmluva č. 21/2024/ZGSe Zmluva o poskytnutí služby Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 36086959 Daneková Nina 150,00 € 11.06.2024 28.06.2024 11.06.2024 Mgr. Roman Popelár riaditeľ Zmluva
DFB0102/24 EZS servis Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 KFG 35293781 63,60 € 11.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0104/24 Internet 6/2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Slovanet, a.s. 35954612 19,50 € 10.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0103/24 Služby mobilnej siete Orange 5/2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,05 € 10.06.2024 26.06.2024 Faktúra
0055/24 servis EZS systému: - Pir detektor Bosch BPRW2 PET v cene 33,60 EUR - servisné práce v cene 30,00 EUR. Celková hodnota objednávky je 63,60 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 KFG 35293781 63,60 € 07.06.2024 11.06.2024 Objednávka
DFB0100/24 Vodné, stočné a zrážky Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 BVS, a.s., Bratislava 35850370 58,99 € 06.06.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0105/24 Služby mobilnej siete O2 5/2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 O2 35848863 83,60 € 06.06.2024 27.06.2024 Faktúra
DFK0002/24 Stavebné práce od 27.11.2023 - 31.5.2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Unistav Teplička, s. r. o. 36418633 41 707,14 € 04.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0099/24 Maliarsky stojan PICASO Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ľubomír Miča 33033633 316,00 € 03.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0098/24 Elektrická energia 6/2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 encare, s.r.o. 52302555 169,84 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0096/24 Zemný plyn 6/2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 SPP Bratislava 35815256 177,00 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0097/24 Služby pevnej siete 5/2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Slovak Telekom,a.s.,Bratislava 35763469 132,53 € 01.06.2024 11.06.2024 Faktúra
DFB0095/24 Toner do tlačiarne Samsung (dozor) Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 25,00 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0094/24 Tlač plagátov za mesiac máj 2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ateliér CMYK s.r.o. 50387219 27,60 € 31.05.2024 07.06.2024 Faktúra
DFB0101/24 Nedoplatok el.energie 5/2024 Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 encare, s.r.o. 52302555 123,03 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0093/24 Zgjm - predĺženie registrácie domény (26.6.2024-25.6.2025) Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 WebHouse, s.r.o. 36743852 16,68 € 30.05.2024 31.05.2024 Faktúra
0053/24 čierny toner do tlačiarne Samsung SCX-3205 v cene 25,00 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ing. Peter Švec - Atis 11838132 25,00 € 29.05.2024 30.05.2024 Objednávka
0054/24 tlač plagátov k podujatiam v celkovej hodnote 27,60 EUR. Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 Ateliér CMYK s.r.o. 50387219 27,60 € 29.05.2024 31.05.2024 Objednávka
DFK0001/24 Expertízny posudok drevenej konštrukcie krovu, výkon technickej pomoci, koordinácia a súčinnosť statika Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica 36086959 ARDELINE, s.r.o. 35895535 2 220,00 € 28.05.2024 11.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »