DFB0125/24 |
Služby mobilnej siete O2 6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
101,00 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0119/24 |
Pranie a čistenie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Flowery plus,s.r.o. |
50780743 |
|
41,18 € |
07.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/24 |
Vodné, stočné a zrážky 6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
58,99 € |
06.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/24 |
Technická správa web stránky 4-6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
E-GO s.r.o. |
36251526 |
|
54,00 € |
05.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 72/2023/ZGSe) |
Zmluva o dielo - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 72/2023/ZGSe |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Unistav Teplička, s. r. o. |
36418633 |
|
226 553,63 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0116/24 |
Grafické práce (plagát, pozvánka a výstupy pre sociálne site) |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
MultiTalent, s.r.o. |
46364587 |
|
200,00 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/24 |
Orez drevín a odvoz bio odpadu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
157,94 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0063/24 |
tlač katalógu Jakub Cmarko, Magdaléna Masárová: Prítomnosť neprítomného v zmysle Cenovej ponuky č. 13359 v počte výtlačkov 150 ks v cene 5,258 EUR/ks.
Celková hodnota objednávky je 788,70 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
EQUILIBRIA, s.r.o. |
36582051 |
|
788,70 € |
01.07.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
0064/24 |
orez drevín v parku nad cestnou komunikáciou s použitím plošiny a odvoz haluzovín z parku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0113/24 |
Služby BOZP za 2.Q 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Rehák Ľubomír BOZP |
40763960 |
|
90,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0112/24 |
Výtvarný materiál ku grantu Po stopách umenia s J. Mudrochom |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ľubomír Miča |
33033633 |
|
711,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0115/24 |
El. energia 7/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
169,84 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/24 |
Plyn 7/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
177,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/24 |
Služby pevnej siete 6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
151,61 € |
01.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/24 |
Služby na úseku PO a CO za 2.Q 2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BELJA,s.r.o, Senica |
36276634 |
|
262,50 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/24 |
Vyúčtovanie el. energie 6/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
59,20 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/24 |
Tlač plagátov k podujatiam Letné tvorivé dielne 2024 a Výtvarná súťaž |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ateliér CMYK s.r.o. |
50387219 |
|
45,60 € |
28.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/24 |
Geodetické práce - zameranie sietí v parku ZGJM |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
GeoTime s.r.o. |
45697337 |
|
144,00 € |
28.06.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/24 |
Ozvučenie podujatia "Detská vernisáž" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Občianske združenie ELEMENT |
42290961 |
|
100,00 € |
27.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/24 |
TP-Link Deco MS, montážne práce a programovanie, doplnenie kamerového systému DFK0003/24 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o. |
31105742 |
|
864,00 € |
27.06.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |