DFB0223/24 |
Výtvarný materiál v rámci projektu Po stopách umenia s Jánom Mudrochom |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ľubomír Miča |
33033633 |
|
301,70 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/24 |
Bannery |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Kristián Hromek TRI D LAB |
40204260 |
|
120,00 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0007/24 |
Stavebný dozor stavby "Adaptácia podkrovia - I. etapa" |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ing. Pavol Pálka |
34735526 |
|
2 410,00 € |
09.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Dodatok č. 6 (Zmluva č. 71/2023/ZGSe) |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Ing. Pavol Pálka |
34735526 |
|
2 410,00 € |
06.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB0218/24 |
Vodné, stočné, zrážky 11/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
BVS, a.s., Bratislava |
35850370 |
|
58,99 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/24 |
Mobilné služby O2 za 11/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
O2 |
35848863 |
|
86,60 € |
05.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK0006/24 |
Technická pomoc počas kontroly realizácie výmeny nosných častí dreveného krovu v podkroví |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Duplaning, s. r. o. |
52790851 |
|
621,00 € |
05.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/24 |
Cateringové služby k 40. výročiu galérie |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica |
00351997 |
|
1 674,20 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/24 |
Fotografovanie a tvorba videa na soc.siete |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Michaela Kučmová - CvakMi |
51756943 |
|
300,00 € |
03.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0106/24 |
výtvarný materiál v rámci projektu Po stopách umenia s Jánom Mudrochom.
Celková hodnota objednávky je 301,70 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Ľubomír Miča |
33033633 |
|
301,70 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
0107/24 |
zabezpečenie výkonu technického dohľadu počas realizácie výmeny nosných častí dreveného krovu v podkroví galérie.
Celková hodnota objednávky je 621,00 EUR. |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Duplaning, s. r. o. |
52790851 |
|
621,00 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0212/24 |
Ozvučenie podujatia 40.výročie ZGJM a videomappingu |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Marcel Chovanec |
54813298 |
|
200,00 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0217/24 |
Textilné fólie 3ks, pero Auros, taška store, Lousa hrnček |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ghstudio s.r.o. |
36274381 |
|
1 760,05 € |
02.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/24 |
Videomapping pri príležitosti 40. výročia ZGJM |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Václav Ondroušek |
68042086 |
|
1 310,00 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/24 |
Zemný plyn 12/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
SPP Bratislava |
35815256 |
|
1 685,00 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/24 |
El. energia 12/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
213,30 € |
01.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/24 |
Služby pevnej siete 11/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava |
35763469 |
|
161,20 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0213/24 |
Ubytovanie pri príležitosti 40. výročia založenia ZGJM |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
ECOMMY |
36242985 |
|
121,80 € |
30.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/24 |
El. energia 11/2024 |
Záhorská galéria Jána Mudrocha Senica |
36086959 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
371,19 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 54/2024/ZGSe |
Zmluva o poskytnutí služby |
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3, 905 01 Senica 1 |
36086959 |
Michalidesová Sisa |
|
|
200,00 € |
29.11.2024 |
|
13.12.2024 |
01.12.2024 |
Mgr. Roman Popelár |
riaditeľ |
Zmluva |