Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1579/19
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 26.09.2019
- Celková hodnota: 89,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1158/19
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť