Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1044/20
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačný materiál použitý v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 30.06.2020
- Celková hodnota: 117,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0718/20
- Dátum zverejnenia: 14.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť