Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0324/20
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 28.02.2020
- Celková hodnota: 126,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0326/20
- Dátum zverejnenia: 10.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť