Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0293/19
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál za účelom drobných opráv v priestoroch ÚTTSK
- Dátum doručenia: 28.02.2019
- Celková hodnota: 870,31 €
- Identifikácia objednávky: 0204/19
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť