Obstarávateľ
- Názov: Trnavský samosprávny kraj
- IČO: 37836901
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0126/20
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál použitý pri drobných opravách na ÚTTSK
- Dátum doručenia: 31.01.2020
- Celková hodnota: 321,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0166/20
- Dátum zverejnenia: 14.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť