ERCOMP


Informácie
  • Názov: ERCOMP
  • IČO: 33199108
  • Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0240/22 tonery a spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 510,92 € 22.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0132/22 objednávame si u Vás opravu rozhlasu na školskom internáte dľa cenovej ponuky PHZ 2245 € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 0,00 € 08.07.2022 09.07.2022 Objednávka
DFB0268/22 servisné práce a spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 360,59 € 15.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0267/22 oprava rozhlasu na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 2 694,00 € 13.07.2022 26.07.2022 Faktúra
DFB0283/22 tonery a servisné práce Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 310,34 € 02.08.2022 09.08.2022 Faktúra
DFB0336/22 tlačiareň Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 675,80 € 07.09.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0325/22 tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 931,25 € 06.09.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0324/22 servisné práce, spotrebný materiál, tlačiareň Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 929,10 € 31.08.2022 15.09.2022 Faktúra
DFB0359/22 tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 1 334,03 € 27.09.2022 04.10.2022 Faktúra
DFB0377/22 spotrebný materiál a servisná práca Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 696,92 € 28.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0376/22 tonery, spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 629,16 € 22.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DFB0395/22 tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 1 098,92 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
DFB0394/22 spotrebný materiál a servisná práca Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 467,99 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
0197/22 objednávame si u Vás natiahnutie kabeláže medzi vrátnicou školy a chodbou na D PHZ Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 0,00 € 17.10.2022 18.10.2022 Objednávka
0204/22 objednávame si u Vás trasovanie a káblovanie prepoju trasy vrátnica školy a školská knižnica PHZ 622 € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 0,00 € 20.10.2022 22.10.2022 Objednávka
DFB0421/22 trasovanie a káblovanie prepoju trasy vrátnica školy a školská knižnica Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 746,40 € 21.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0420/22 spotrebný materiál a servisná práca Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 419,51 € 20.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0419/22 tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 783,82 € 20.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DFB0430/22 spotrebný materiál a servisná práca Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 850,40 € 26.10.2022 02.11.2022 Faktúra
0225/22 objednávame si u Vás sieťové zásuvky v školskej jedálni a rozšírenie wifi siete PHZ 982 € bez DPH Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP 33199108 0,00 € 07.11.2022 07.11.2022 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »