Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0146/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 353,04 € 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0179/24 koše na triedený odpad Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PK Group Slovakia, s. r. o. 36222551 1 555,80 € 11.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0178/24 predplatné Poradca 2025 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Poradca s.r.o 36371271 120,00 € 11.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFJ0143/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 92,40 € 11.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0145/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 40,90 € 11.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0142/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 707,31 € 11.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0141/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 223,18 € 11.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0139/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 166,06 € 10.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0175/24 kancelárske kreslo Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 B2B Partner s.r.o. 44413467 249,60 € 10.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0144/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 462,74 € 10.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0180/24 spotrebný materiál do šj Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 797,86 € 10.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFJ0136/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 750,47 € 09.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFJ0138/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 505,99 € 09.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB0176/24 servis výťahu na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 TT - VÝŤAHY s.r.o. 46815147 220,61 € 09.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0173/24 montážne práce a spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 681,77 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0171/24 odber tepla za 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 10 809,52 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFJ0135/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 38,02 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFJ0132/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 357,96 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFJ0134/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 84,69 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFJ0133/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 376,21 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFJ0140/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 MIKA GASTRO 47052988 415,19 € 08.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0166/24 balíček naša strava Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 58,80 € 05.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFJ0131/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 654,58 € 05.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFJ0137/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 899,05 € 05.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0151/24 odborné poradenské konzultácie za 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. 55983626 36,60 € 04.04.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0157/24 Praktická personalistika za 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 RAABE s.r.o 31791620 49,20 € 04.04.2024 08.04.2024 Faktúra
DFB0162/24 ochrana objektu za 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŽOS Bezpečnosť spol.sro 36237922 41,64 € 04.04.2024 10.04.2024 Faktúra
DFJ0130/24 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 85,80 € 04.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0169/24 el. výplatné pásky Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 50,42 € 04.04.2024 11.04.2024 Faktúra
DFB0172/24 tlačiareň, servisné práce, microsoft 365 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 940,60 € 04.04.2024 11.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »