Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0184 pristavenie, odvoz kontajnerov na ši Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 HRK s. r. o. 54571057 4 920,00 € 19.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0182 suroviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ECOMED 11943254 548,49 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFST0213 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 81,77 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0183 spracovanie a odvysielanie PR príspevku Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mestská televízia 36219681 450,18 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFST0217 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Molnár Alexander 33215031 1 328,81 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0185 servis IT a lampa do dataprojektora Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 295,94 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0186 tonery Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ERCOMP s. r. o. 55128912 852,91 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFST0214 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 504,44 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFST0215 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 140,53 € 15.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFST0216 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 34,81 € 15.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFST0207 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 98,17 € 14.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFST0210 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 235,42 € 14.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFST0211 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Pekáreň Školuda s.r.o. 51890127 112,69 € 14.05.2026 19.05.2026 Faktúra
26DFST0208 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 549,82 € 14.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFST0209 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 37,24 € 14.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0180 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 KVANT spol. s r.o. 31398294 47,93 € 14.05.2026 21.05.2026 Faktúra
26DFBV0181 členský príspevok na rok 2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 13.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFST0205 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 854,88 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
26DFST0206 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 PH Gastro s.r.o. 47481790 34,81 € 12.05.2026 16.05.2026 Faktúra
26DFBV0179 vodné, stočné a zrážková voda za 4/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Trnavská vodárenská spol. 36252484 1 340,53 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFST0204 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Gašparík Róbert 36282782 837,33 € 11.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFST0203 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 498,04 € 11.05.2026 16.05.2026 Faktúra
26DFBV0177 vyúčtovanie el. energie za 4/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 encare, s.r.o. 52302555 -8,83 € 11.05.2026 22.05.2026 Faktúra
26DFBV0175 spotrebný materiál Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Interpharm Slovakia 35789841 2 484,11 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
26DFST0202 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 75,06 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
26DFBV0176 konferencia Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 207,87 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra
26DFBV0178 vyúčtovanie dodávky tepla za 4/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 STEFE Trnava 36277215 11 726,24 € 07.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFST0201 potraviny Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Mabonex-Slovakia 31428819 267,65 € 07.05.2026 16.05.2026 Faktúra
26DFBV0172 ochrana objektu za 4/2026 Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 ŽOS Bezpečnosť spol.sro 36237922 50,43 € 06.05.2026 12.05.2026 Faktúra
26DFBV0174 oprava elektroinštalácie Stredná zdravotnícka škola Trnava 00607371 Miroslav Rezbárik - EL MONT 30928575 1 826,98 € 06.05.2026 12.05.2026 Faktúra