Faktúra č. DFP0026/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0026/19
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky projekt Erasmus+
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 573,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0173/19 13.12.19
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť