Faktúra č. DFP0019/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0019/25
  • Popis fakturovaného plnenia: transfer na letisko- Erasmus+
  • Dátum doručenia: 06.10.2025
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0128/25 15.7.2025
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť