Faktúra č. DFK0002/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK0002/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie auditu elektroinštalácie na ŠI
  • Dátum doručenia: 10.07.2019
  • Celková hodnota: 4 560,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0077/19 30.5.19
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť