Faktúra č. DFB0517/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0517/18
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 31.12.2018
  • Celková hodnota: 398,45 €
  • Identifikácia objednávky: 0029/18 29.1.18
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť