Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
- IČO: 00607371
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0517/18
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 31.12.2018
- Celková hodnota: 398,45 €
- Identifikácia objednávky: 0029/18 29.1.18
- Dátum zverejnenia: 06.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť