Faktúra č. DFB0499/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0499/25
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky, deky
  • Dátum doručenia: 05.12.2025
  • Celková hodnota: 329,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0242/25 3.12.2025
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť