Faktúra č. DFB0462/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0462/25
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
  • Dátum doručenia: 13.11.2025
  • Celková hodnota: 1 317,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0198/25 14.10.2025
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť