Faktúra č. DFB0363/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0363/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.10.2019
  • Celková hodnota: 361,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0063/19 1.4.19
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť