Faktúra č. DFB0345/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0345/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 19.09.2023
  • Celková hodnota: 425,38 €
  • Identifikácia objednávky: 0184/23 18.9.2023
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť