Faktúra č. DFB0337/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0337/22
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
  • Dátum doručenia: 25.02.2022
  • Celková hodnota: 109,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0010/22 17.1.2022
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2022
  • Poznámka:
Tlačiť