Faktúra č. DFB0313/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0313/20
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom zásobníkov a papierové utierky
  • Dátum doručenia: 07.10.2020
  • Celková hodnota: 888,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0106/20 z 25.9.2020
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť