Faktúra č. DFB0311/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0311/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.09.2019
  • Celková hodnota: 1 069,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0063/19 1.4.19
  • Dátum zverejnenia: 17.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť