Faktúra č. DFB0302/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0302/24
  • Popis fakturovaného plnenia: OOPP pre upratovačku
  • Dátum doručenia: 25.06.2024
  • Celková hodnota: 48,84 €
  • Identifikácia objednávky: 0131/24 20.6.2024
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť