Faktúra č. DFB0301/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0301/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nájom za zásobníky na toaletný papier, utierky na ruky a penové mydlo
  • Dátum doručenia: 05.09.2019
  • Celková hodnota: 171,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0110/19 23.8.19
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť