Faktúra č. DFB0283/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0283/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, servis IT a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 18.08.2025
  • Celková hodnota: 637,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť