Faktúra č. DFB0265/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0265/19
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.08.2019
  • Celková hodnota: 54,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0105/19 14.8.19
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť