Faktúra č. DFB0242/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0242/19
  • Popis fakturovaného plnenia: toner, servisné práce a spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 18.07.2019
  • Celková hodnota: 771,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť