Faktúra č. DFB0223/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0223/25
  • Popis fakturovaného plnenia: orezanie a vývoz konárov v areáli školy
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 430,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0113/25 24.6.2025
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť