Faktúra č. DFB0214/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0214/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné gumáky pre údržbára
  • Dátum doručenia: 25.06.2019
  • Celková hodnota: 13,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0078/19 10.6.19
  • Dátum zverejnenia: 26.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť