Faktúra č. DFB0188/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0188/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 175,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0087/23 13.4.2023
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť