Faktúra č. DFB0187/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0187/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 30.04.2023
  • Celková hodnota: 28,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0010/23 9.1.2023
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť