Faktúra č. DFB0135/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola v Trnave
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0135/19
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál do šj
  • Dátum doručenia: 10.04.2019
  • Celková hodnota: 178,30 €
  • Identifikácia objednávky: 0064/19 2.4.19
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť