Faktúra č. DFB0121/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0121/23
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, servisná práca, spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 30.03.2023
  • Celková hodnota: 211,19 €
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť