Faktúra č. DFB0101/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0101/25
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 231,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0064/25 11.3.2025
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť