Faktúra č. DFB0044/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Trnava
  • IČO: 00607371
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0044/23
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 14.02.2023
  • Celková hodnota: 241,37 €
  • Identifikácia objednávky: 0042/23 13.2.2023
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť